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索引号: 11341700003244676G/202506-00021 组配分类: 规划信息
发布机构: 宣城市审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市审计局2024年度工作总结和2025年度工作要点 文号:
发布日期: 2025-06-30
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发布机构: 宣城市审计局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 宣城市审计局2024年度工作总结和2025年度工作要点
文号:
发布日期: 2025-06-30
宣城市审计局2024年度工作总结和2025年度工作要点
发布时间:2025-06-30 10:19 来源:宣城市审计局 浏览次数: 字体:[ ]

2024年,市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话和关于审计工作的重要指示批示精神,紧紧围绕党中央、省委决策部署以及市委工作要求,坚持党对审计工作的领导,依法全面履行审计监督职责,以有力有效的审计监督护航宣城经济社会高质量发展。

一、2024年度工作

(一)强化政治属性,加强党对审计工作的集中统一领导。始终坚持把党对审计工作的领导贯穿审计工作全过程各方面,以落实党中央和省委关于审计工作的重大决策、重要要求和重点任务为纲把党对审计工作集中统一领导的部署要求更加细化实化制度化。

一是高效落实,贯彻上级审委会会议精神。及时召开市委审计委员会第四次会议,传达学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神以及省委审计委员会第六次会议精神,审议相关文件,对年度审计工作进行全面研究部署。通过印发会议纪要、制定责任分解清单等措施,跟踪督促、及时反馈,确保会议议定事项落地落实。

二是全力推动,强化成员单位横向协同加强市委审计委员会各成员单位沟通联络,召开工作协调会议,在计划制定、信息沟通、结果反馈、成果共享等方面贯通协同。持续健全完善审计监督与其他各类监督贯通协同的意见办法,构建协调有序、贯通有力、运转高效的协同监督工作机制。

持续促进,加快审计纵向一体发展。持续巩固审计管理体制改革成果,印发推进新时代宣城审计工作高质量发展的实施办法,通过规划计划、工作调度、请示报告、调研督导等,聚合审计目标,统筹审计资源。建立县级审计办工作季度总结报告制度,及时掌握工作动态,组织召开全市审计系统办公室主任会议,推动全市审计机关在工作谋划部署、项目实施管理、审计成果运用上更加协同。

(二)聚焦主责主业,高效主动服务发展大局全市审计机关立足经济监督定位,聚集财政财务收支真实合法效益主责主业,围绕党委和政府中心工作,加强审计监督力度,在更好发挥审计监督作用上持续发力。

一是聚焦重大政策,护航发展大局着力把党委和政府重大决策部署转化为审计监督的具体举措组织开展高标准农田建设、农田水利建设、财政衔接资金推进乡村振兴等专项审计。

二是聚焦风险隐患,筑牢安全防线。紧盯国资国企领域,对市属国有企业资产管理、市县两级产业投资基金开展专项审计调查,促进摸清家底、规范管理,提升基金投资效益。

三是聚焦民生热点,增进百姓福祉扎实开展困难群众救助补助资金和“老有所养”政策落实审计工作,推动兜住、兜准、兜牢基本民生保障底线,增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

四是聚焦财政资金,提升使用效能围绕盯紧看好宝贵的财政资金,在财政“同级审”项目中,重点关注零基预算改革、全面预算绩效管理等关键环节,拓展审计发现问题的广度和深度。持续关注中央八项规定精神和过紧日子要求,对全市61家部门单位开展预算执行审计,坚持严字当头,督促有关部门和单位强化管理、堵塞漏洞。

五是聚焦关键少数,规范权力运行。审计紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点岗位、重要事项和重点环节,加大审计力度。

(三)坚持守正创新,推进审计工作提质增效。不断深化和运用审计工作规律性认识,在质量管控、审计整改、队伍建设等方面务实功、求实效,着力增强审计监督权威性、震慑力、执行力,提升审计工作整体效能。

一是推深做实研究型审计。将研究型审计理念和工作方法,融会贯通审计全过程。以党委政府关注、改革发展关键、群众百姓关心为出发点,系统谋划审计项目,深入开展立项调研和论证,广泛征求意见建议。坚持数据先行,组建全市审计数据分析小组,设立“业务+数据”双主审,集中研判,精确分析。沿着“政治-政策-项目-资金”主线双向研究,突出审计重点,深入揭示问题,提出有价值、可操作、能落地的审计建议。

多措并举提升审计质量。加强审计质量分级控制和全流程管理,全流程审计质量控制责任清单,细化审计项目实施过程,明晰各环节各岗位工作职责开展全市审计质量检查,规范审计流程,防范审计风险。坚持依法审计,落实“三个区分开来”,实事求是研判审计发现问题,着力营造支持改革、鼓励创新、宽容失误的良好环境,更好服务全市改革发展大局。制定审计项目后评估工作制度,重大审计项目进行系统分析评价,进一步提升审计质效强化内部审计工作指导,建立相关工作机制,年共开展内部审计指导137次,促进内部审计工作制度化、规范化。出台推进国家审计内部审计社会审计贯通协同的实施意见为协同工作提供制度保障,提高审计整体监督效能。

是做好审计整改“下半篇文章”。把审计整改作为重要政治任务抓好抓牢,压紧压实各方整改责任。审计与人大、纪检、巡察、组织、财政等部门协同发力,将落实审计整改与市委巡察、领导干部综合考核、领导班子民主生活会等紧密结合,确保审计整改“动真格、见实效”。建立健全审计查出问题整改长效机制,制定审计整改管理办法,进一步规范整改分类、结果认定及“挂销号”管理。对审计发现问题实行全周期动态管理,及时下发整改提示单,推动督办落实。持续开展审计整改“回头看”,对中央、省级机关开展审计项目中涉及宣城市的问题,以及市级审计发现问题整改情况进行专项督促检查,推动问题整改到位。动态更新《领导干部履行经济责任风险防范清单》《公共投资项目风险防范清单》,推动“审计一点、整改一片、规范一面”。

四是夯基固本强化队伍建设。在全市审计机关开展职称和职业资格培养提升行动,取得阶段性成效,全年新增中高级职称12人。立足服务审计实践的要求,定期开展“审计讲坛”“青年干部座谈会”、集中整训等活动,增强审计干部能查能说能写本领。持续将审计一线作为干部培养的“主课堂”,通过参加巡视巡察、审计署及省厅审计项目,推动审计干部多岗位锻炼、多方位锤炼。制定《审计干部“八小时以外”管理规定》,推动干部监督由“工作圈”拓宽至“生活圈”、由“八小时内”延伸至“八小时外”。同时,对外派审计组实行“审前讲廉、审中查廉、审后问廉”,进一步筑牢廉洁防线。

二、2025年度工作要点

2025年,市审计局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央及省委经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神,认真落实市委五届七次、八次、九次全会要求,立足经济监督定位,聚焦主责主业,做实研究型审计,以全力保障党中央、省委决策部署及市委工作要求落实见效为主线,为奋力谱写中国式现代化宣城篇章发挥审计独特监督作用。重点做好6个方面工作。

(一)以党的集中统一领导为引领强化政治忠诚。始终把不折不扣贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,深刻领悟其精神实质和实践要求,深刻领会党中央对审计工作的科学谋划和战略部署,加强重大审计工作统筹协调,从政治大局和战略全局高度思考谋划实施全年审计工作做到党中央决策部署到哪里、党委中心工作推进到哪里,审计监督就跟进到哪里认真贯彻落实中央及省委审计委员会会议精神做好市委审计委员会议定事项的责任分解和跟踪督办。

(二)巩固拓展审计管理体制改革成果。自觉运用党对中国特色社会主义审计事业的规律性认识指导实践,不断巩固和深化党对审计工作领导的制度成果,更好发挥委审计委员会职能作用。严格落实重大事项请示报告制度,优化领导干部经济责任审计结果报送反馈工作机制,完善重要审计成果提炼报送和批示落实管理机制,对审计查出的重大问题直报审计委员会负责同志。持续加强委审计委员会成员单位协配合,完善相关工作机制,增强监督合力充分发挥审计专业优势,切实把审计成果用起来、用到位

(三)以更加有力有效审计监督服务大局围绕中央省委经济工作会议部署及市委经济工作会议要求,紧扣全国审计工作会议确定的工作目标,有重点地推进审计监督,切实以高质量审计护航宣城高质量发展。围绕推动宏观政策更加积极有为和提高政府投资效益,推动强化重大战略任务财力保障,开展市属国有企业建设管理城市基础设施建设管理级及直部门预算执行等审计,并在各类审计中关注财政、国企国资等领域重大改革任务进展情况围绕有效防范化解重点领域风险,在各类审计中关注地方政府债务等领域苗头性、倾向性问题,当好经济运行探头”,牢牢守住不发生系统性风险的底线围绕协同推进降碳减污扩绿增长,推动生态文明建设和绿色低碳发展,开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计,在相关审计项目中关注生态文明建设重大任务落情况。围绕加大保障和改善民生力度,努力把审计监督跟进到民生保障的“最后一公里”,开展工伤保险和生育支持资金、高标准农田建设、和美乡村建设、四好农村路建设等审计,重点查处群众身边的“蝇贪蚁腐”和严重冲击道德底线问题。围绕推进党的自我革命,以权力运行和责任落实为落脚点,开展领导干部经济责任审计紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点领域,充分发挥审计反腐治乱尖兵作用。积极配合国家及省、市有关重要专项整治、专项行动,跟进监督、靶向发力。

(四)不断提升审计监督质效扎实开展科学规范提升年”行动,坚持“提质量、强研究”的思路,科学规范开展审计工作,做优主责主业强化系统思维,将研究型审计思维贯穿审计全过程,把做实研究型审计和对策型审计作为推动“审计作为”更好适应“审计地位”的重要途径持续优化“金审三期”建设应用,提升数据审计能力。筑牢审计质量“生命线”,强化审计全流程质量管控,压实质量管理责任。落实“三个区分开来”,持续深化容错纠错机制运行。加强审计项目后评估,推动以评促质、提质增效。加大成果提炼,加强对审计发现问题的研究分析,通过报送审计信息、审计专报和要情等方式,为党委、政府决策提供参考,以过硬审计成果全面发挥审计监督独特作用。

(五)持续深化审计整改工作健全完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,加强审计整改联动,压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任,注重与主管部门在重点整改事项的衔接契合,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。整改分类认定动态管理严把整改销号关口。持续开展审计整改“回头看”,加强对被审计单位整改情况的跟踪检查和督促指导,通过召开整改推进会、发送整改督办通知等方式推动被审计单位完善制度,堵塞漏洞,从根本上防范风险、解决问题。

(六)进一步强化自身建设。全面践行习近平总书记“立身立业立信”重要要求和“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”具体要求。强化机关建设,始终坚持用党的最新理论成果武装头脑、指导实践,不断增强审计的政治属性和政治功能。以推动审计业务提质增效为导向,扎实提升审计专业能力,夯实能查能说能写本领。严格依法审计、文明审计,推动审计干部以“人一之我十之、人十之我百之”劲头干在实处、走在前列。进一步严明纪律规矩,严格落实中央八项规定精神,坚持廉洁从审,始终以高于别人的标准、严于别人的要求管理审计队伍,努力锻造审计铁军