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网站首页 > 审计结果公示

市公共资源交易监督管理局2019年度预算执行审计发现问题的整改结果公告

作者: 发布时间:2020-12-11 09:42 信息来源:市审计局 访问次数:

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,市审计局于2020年5月6日至5月22日,对市公共资源交易监督管理局(以下简称市公管局)2019年度预算执行情况进行了审计。根据市公管局所提供的资料,现将审计整改情况公告如下:

     一、预算编制、执行方面。

   (一)支出预算的编制未按规定分类。

2021年,市公管局严格执行预算编制分类规定,按照市财政部门规定细化部门预算编制。

 (二)公务接待费用超预算。

 市公管局今后严格执行公务接待相关规定,进一步规范公务接待管理,加强公务接待经费控制。

    二、财务管理方面。

   (一)违规将下期支出提前到本期入账。

市公管局加强对预算支出的管理,严格遵守财务支出管理规定。

   (二)项目经费未单独核算。

 市公管局今后将严格区分基本支出与项目支出核算。

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