根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,市审计局于2020年5月6日至5月22日,对市公共资源交易监督管理局(以下简称市公管局)2019年度预算执行情况进行了审计。根据市公管局所提供的资料,现将审计整改情况公告如下:
一、预算编制、执行方面。
(一)支出预算的编制未按规定分类。
2021年,市公管局严格执行预算编制分类规定,按照市财政部门规定细化部门预算编制。
(二)公务接待费用超预算。
市公管局今后严格执行公务接待相关规定,进一步规范公务接待管理,加强公务接待经费控制。
二、财务管理方面。
(一)违规将下期支出提前到本期入账。
市公管局加强对预算支出的管理,严格遵守财务支出管理规定。
(二)项目经费未单独核算。
市公管局今后将严格区分基本支出与项目支出核算。